2017年度宣化区人民法院
部门决算公开
张家口市宣化区人民法院
2018年9月10日
部门决算公开目录
第一部分 宣化区人民法院部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宣化区人民法院2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 宣化区人民法院2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
宣化区人民法院2017年度决算公开
第一部分 宣化区人民法院概况
一、 部门职责
张家口市宣化区人民法院的主要职责是:依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定,本着有法必依,有法必纠,公平和理的原则,对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。2017年,我院将重点做好以下工作:我院对年度所立案件本着有法必依,违法必纠的原则,对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件,依照省委、省政法委、伸高院即有关上级领导所提出的要求,做到按标准收费,依法立案进行公正、公平、公开(不允许公开的案件例外)的原则进行审理判决。预计审理判决案件6000余件。
二、宣化区人民法院决算单位构成
单位编码 单位名称 单位性质 财政供给政策
161002 张家口市宣化区人民法院 行政单位
按单位基本性质划分行政单位1个,与上年无变化,我单位属于财政全额拨款行政单位。执行行政单位会计制度。为1级预算单位。财政预算单位代码为161002。我单位行政编制167人,事业编制29人,在职人员196人,离休2人,退休84人(其中84人在机关养老所开支)。
三、宣化区人民法院2017年部门决算情况说明
与财政部门对账情况:
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入38977880.58元,非本级财政拨款0元,与财政部门拨款对账38977880.58元。本年全部收入38977880.58元,年初各项资金结转9575210.37元,财政收回6999974.26元,本年全部支出41324988.96元,全年收支相抵后结转7228101.99元,其中基本支出结转2684101.99元,项目支出结转4544000元。
四、其它应收款、其它应付款情况说明
其它应收款
其它应收款
。。。。。
合计
其它应付款
其它应付款
。。。。。
合计
第二部分 宣化区人民法院2017年度部门决算报表
(见附件)
第三部分 宣化区人民法院2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计3897.79万元,决算支出总计4132.5万元。与2016年相比,决算收入增加92.02万元,增加2.36% ,增加原因人员增资;决算支出增加985.98万元,增加2.39%,增加原因人员增资。年初各项资金结转9575210.37元,财政收回6999974.26元,2017年结转7228101.99元,其中基本支出结转2684101.99元,项目支出结转4544000元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3897.79万元,其中:财政拨款收入3897.79万元,其他收入0元。具体情况如下:
财政拨款收入3897.79万元,是财政拨款资金。较2016年决算增加92.02万元,增加2.36%,增加原因人员增资。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4132.5万元,其中:基本支出3607.58万元,占总支出87.30%,较2016年决算增加881.97万元, 增加原因人员增资;项目支出524.92万元,占总支出12.70%,较2016年决算增加104.01万元。增加原因2016年项目资金结余多,导致2017年支出增大。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计3897.79万元,财政拨款支出决算总计4132.5万元。与2016年相比,收入增加92.02万元,增加2.36%,原因人员增资;支出增加985.98万元,增加2.39%,原因人员增资。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本年度无使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待。本年度公务用车运行维护费为473647.28元,比上年度减少337625.35元,原因为公车改革,车辆减少。本年度未购置新公务用车。本年度无因公出国(境)。我单位年末保有44辆公务用车,无其他用车。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。
为进一步提高财政预算管理精细化水平,加强基本建设支出预算管理,提高预算编制的科学性、合理性,更好的发挥财政资金使用效益,我单位具体情况说明如下:
(一)完善制度,筑牢预算绩效管理工作根基,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。
(二)系统联动,凝聚推进预算绩效管理工作合力。积极推进财政部门开展财政管理绩效综合评价工作。强化绩效管理与预算管理的有机融合,提高省级预算绩效管理水平。
(三)夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标。
七、其他重要事项的说明
(1)、2017年度机关运行经费说明:
2017年度机关运行经费791.2万元,比上年减少138.8万元,原因是公车改革,车辆减少;单位在其他公用支出方面节省开支。
(2)、2017年度政府采购情况说明:
2017年度政府采购预算131.1万元,本年实际采购金额为131.1万元。
(3)、国有资产占用情况
无
(4)、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表
部门:张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,897.79 一、一般公共服务支出 30 0.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 3,699.43
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 379.02
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 17.15
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 36.90
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 3,897.79 本年支出合计 51 4,132.50
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 957.52 其中:提取职工福利基金 53 0.00
其中:项目支出结转和结余 25 521.07 转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 722.81
27 其中:项目支出结转和结余 56 454.40
28 57
总计 29 4,855.31 总计 58 4,855.31
收入决算表
财决批复02表
部门:河北省张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,897.79 3,897.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3,464.72 3,464.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 3,464.72 3,464.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501 行政运行 3,006.47 3,006.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 458.25 458.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 379.02 379.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 376.84 376.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 302.54 302.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.30 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表含政府性基金预算财政拨款。
支出决算表
财决批复03表
部门:河北省张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,132.50 3,607.58 524.92 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3,699.43 3,174.51 524.92 0.00 0.00 0.00
20405 法院 3,699.43 3,174.51 524.92 0.00 0.00 0.00
2040501 行政运行 3,174.51 3,174.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506 两庭建设 112.18 0.00 112.18 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 412.73 0.00 412.73 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 379.02 379.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 376.84 376.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 302.54 302.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.30 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表含政府性基金预算财政拨款。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,897.79 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 3,699.43 3,699.43 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 379.02 379.02 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 17.15 17.15 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 36.90 36.90 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 3,897.79 本年支出合计 49 4,132.50 4,132.50 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 941.09 年末财政拨款结转和结余 50 706.38 706.38 0.00
一般公共预算财政拨款 24 941.09 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 4,838.88 总计 54 4,838.88 4,838.88 0.00
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:河北省张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 941.09 420.03 521.07 3,897.79 3,439.54 458.25 4,132.50 3,607.58 524.92 706.38 251.98 454.40 0.00
204 公共安全支出 941.09 420.03 521.07 3,464.72 3,006.47 458.25 3,699.43 3,174.51 524.92 706.38 251.98 454.40 0.00
20405 法院 941.09 420.03 521.07 3,464.72 3,006.47 458.25 3,699.43 3,174.51 524.92 706.38 251.98 454.40 0.00
2040501 行政运行 420.03 420.03 0.00 3,006.47 3,006.47 0.00 3,174.51 3,174.51 0.00 251.98 251.98 0.00 0.00
2040506 两庭建设 112.18 0.00 112.18 0.00 0.00 0.00 112.18 0.00 112.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 408.88 0.00 408.88 458.25 0.00 458.25 412.73 0.00 412.73 454.40 0.00 454.40 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 379.02 379.02 0.00 379.02 379.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 376.84 376.84 0.00 376.84 376.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 302.54 302.54 0.00 302.54 302.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 74.30 74.30 0.00 74.30 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 2.18 2.18 0.00 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 2.18 2.18 0.00 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 0.00 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 0.00 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 0.00 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 36.90 36.90 0.00 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门:河北省张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,257.06 302 商品和服务支出 721.93 310 其他资本性支出 69.27
30101 基本工资 859.79 30201 办公费 56.15 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 669.07 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 69.27
30103 奖金 265.95 30203 咨询费 0.50 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 285.89 30204 手续费 0.39 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 11.10 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 22.92 30206 电费 19.30 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.30 30207 邮电费 2.82 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 60.71 30208 取暖费 107.39 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 18.43 30209 物业管理费 5.50 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 559.32 30211 差旅费 5.55 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 5.06 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 296.76 30213 维修(护)费 96.14 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 1.75 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 31.37 30215 会议费 0.48 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 5.41 30216 培训费 9.93 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 3.92 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 1.81 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 243.94 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 218.92 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.64 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.55 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.14 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 1.34 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 149.37
人员经费合计 2,816.38 公用经费合计 791.20
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 小计 小计 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:张家口市宣化区人民法院 金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
说明:我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
三公经费及部门决算相关信息统计表
公开09表
编制单位:张家口市宣化区人民法院 2017年度 金额单位:万元
项 目 行次 预算数 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 2 栏 次 3
一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 791.2
(一)支出合计 2 215.0 47.4 (一)行政单位 23 791.2
1.因公出国(境)费 3 (二)参照公务员法管理事业单位 24
2.公务用车购置及运行维护费 4 214.0 47.4 25
(1)公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 26 —
(2)公务用车运行维护费 6 214.0 47.4 (一)车辆数合计(辆) 27 44
3.公务接待费 7 1.0 1.部级领导干部用车 28
(1)国内接待费 8 1.0 2.一般公务用车 29
其中:外事接待费 9 3.一般执法执勤用车 30 44
(2)国(境)外接待费 10 4.特种专业技术用车 31
(二)相关统计数 11 — — 5.其他用车 32
1.因公出国(境)团组数(个) 12 — (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33
2.因公出国(境)人次数(人) 13 — (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34
3.公务用车购置数(辆) 14 — 35
4.公务用车保有量(辆) 15 — 44 36
5.国内公务接待批次(个) 16 — 37
其中:外事接待批次(个) 17 — 38
6.国内公务接待人次(人) 18 — 39
其中:外事接待人次(人) 19 — 40
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 41
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 42
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
政府采购情况表
公开10表
编制单位:张家口市宣化区人民法院 2017年度 金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合 计 1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1
货物 2 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1
工程 3
服务 4
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。